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      會計審計
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      內部審計

      上傳時間:2013-02-22 11:33????瀏覽次數:

             內部審計,是接受委托,為被審單位內部的經營狀況、財務收支和其他經濟活動,本著客觀、公正、獨立、守信的原則,獲取充分、適當的證據進行審計,并根據審計情況,出具審計報告。內部審計本應由部門、企業、單位內部的審計部門進行,但內審機構終究是同屬于部門、企業、單位的統一領導,考慮到其獨立性、客觀性、公正性的原因,所以現在很多部門、企業和單位,都選擇委托審計專業服務機構來進行,這樣,既提高了內部審計工作的客觀公正程度,又節約了自身的人力資源。為被審單位加強管理和監督提出建議,為被審單位領導決策提供依據,為被審單位的主管部門考核和檢查被審單位的工作。

      一、內部審計的主要內容:
      檢查被審單位年度財經工作目標的完成情況;審核財務狀況和經營成果情況;審查財經政策、財經紀律和財經制度的執行情況,被審單位委托的其他相關事項。

      二、內部審計所需資料:
          (1)年度會計報表;
          (2)年度各項賬簿;
          (3)年度所有會計憑證;
          (4)年度各項工作計劃;
          (5)內部財政政策及相關財務制度;
          (6)財政部門或上級主管部門年度撥款計劃;
          (7)上年度內部審計報告;
          (8)其他相關資料。

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